Выручка "Промомеда" по МСФО выросла в 2024 году на 35% до 21,4 млрд рублей
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA группы "Промомед" по МСФО в 2024 году выросла на 31% до 8,23 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности холдинговой компании группы - ПАО "Промомед".
Выручка возросла на 35,4% до 21,4 млрд рублей.
Как сообщается в пресс-релизе "Промомеда", чистая прибыль, скорректированная на разовые расходы, составила в 2024 году 4,025 млрд рублей и выросла на 22% к 2023 году.
Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла с 35% в 2023 году до 38% в 2024 году. Рентабельность по EBITDA превысила прогноз, озвученный при проведении IPO в июле 2024 года, отмечается в сообщении компании.
Отношение чистый долг/скорр. EBITDA составило 2,1х (2,5х в 2023 году).
Валовая прибыль группы "Промомед" составила в 2024 году 14,2 млрд рублей (рост на 42%), чистая прибыль - 2,9 млрд рублей (снижение на 3%). "Положительная динамика обусловлена ростом доли высокомаржинальных инновационных продуктов и оптимизацией производственных издержек", - поясняет компания.
Финансовые расходы в 2024 году выросли до 2,5 млрд рублей с 1,2 млрд рублей в 2023 году. Рост расходов обусловлен увеличением процентных ставок и ростом объемов привлеченного финансирования для поддержки расширения производственных мощностей и продуктовой линейки, говорится в сообщении.
Обязательства по кредитам и займам выросли с 16,7 млрд рублей на конец 2023 года до 21 млрд рублей на конец 2024 года.
Капитальные затраты компании в 2024 году снизились на 9% до 2,7 млрд рублей в связи с завершением ряда крупных проектов по расширению производственной базы, в том числе на площадке АО "Биохимик". Капитализируемые в 2024 году расходы на проведение клинических исследований увеличились на 12%, их доля составила 69% от общих расходов R&D за год.
Согласно пресс-релизу, "Промомед" в минувшем году запустил продажи 26 новых препаратов, получил 38 новых регистрационных удостоверений, 20 новых патентов. На конец 2024 года в портфеле "Промомеда" было 343 препарата, 550 товарных знаков.
Сообщается, что доля препаратов групп "эндокринология" и "онкология" в выручке компании в 2024 году составила 63% (на 11 п.п. выше показателя 2023 года). Доли препаратов, реализованных через коммерческий и бюджетный каналы продаж в 2024 году, равнялись 53% и 47% соответственно. Такое распределение компания считает "устойчивым и комфортным с точки зрения операционного управления и влияния на будущие финансовые показатели".
Объем экспортных продаж группы "Промомед" вырос в 2024 году на 56% по сравнению с 2023 годом. "В 2025 году мы продолжим расширение экспортной географии", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Промомед ДМ" Ильи Бардина-Денисова.
Дивидендная политика "Промомеда" предусматривает выплату в зависимости от показателя чистый долг/скорр. EBITDA.
Если этот показатель будет ниже 1,0x – на дивиденды должно направляться не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. При показателе 1,0x-2,0x – не менее 25% от скорректированной чистой прибыли; 2,0x-2,5x – не менее 15% от скорректированной чистой прибыли. В случае, если этот показатель превысит 2,5x, вопрос о выплате дивидендов будет рассматриваться советом директоров.
"Промомед" консолидирует ООО "Промомед РУС" (R&D центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик".
